返回首页

政府信息公开

葫芦岛市审计局2018年度部门决算

日期:2019-09-25

  目    录 

        第一部分    葫芦岛市审计局概况 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置 

        第二部分    葫芦岛市审计局2018年度部门决算情况说明 

        第三部分    名词解释 

        第四部分    葫芦岛市审计局2018年度部门决算表 

  一、2018年度收入支出决算总表 

  二、2018年度收入决算表 

  三、2018年度支出决算表 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第一部分 葫芦岛市审计局概况 

  一、主要职责 

  (一)负责对市财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,组织全市各级审计机关参与审计署和省审计厅组织的审计项目,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

  (二)负责起草有关审计方面的规范性文件,制定并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。 

  (三)负责向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果,向市政府有关部门和各县(市)区人民政府通报审计情况和审计结果,依法向社会公布审计结果。 

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议: 

  1. 市级预算执行和其他财政收支情况,市直各部门(含所属单位)预算的执行情况、决算和其他财政财务收支。 

  2. 县级政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。 

  3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况。 

  4. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 

  5. 市属国有企业、市国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。 

  6. 市政府管理的、市国有资本占控股或主导地位的银行和非银行金融机构的资产、负债和损益情况。 

  7. 市直部门、县级政府和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况。 

  8. 根据上级审计机关授权审计国际组织和外国政府贷援款项目的财务收支及项目执行情况。 

  9. 法律、行政法规、地方性法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。 

  (五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要领导干部实施经济责任审计。 

  (六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用情况等与国家、省、市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。 

  (八)指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 

  (九)与县级政府共同领导县级审计机关,依法领导和监督县级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县级审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。 

  (十)组织开展全市审计领域的对外交流与合作。组织、指导和推广信息技术在全市审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统。 

  (十一)承办市政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  纳入葫芦岛市审计局2018年部门决算编制范围的单位包括: 

  2018年事业单位改革将原有的两个事业单位,国家建设项目审计中心和计算审计中心划转至审计服务中心,2018年度葫芦岛市审计局只负责决算行政机关本级。 

  第二部分 葫芦岛市审计局2018年度部门决算情况说明 

  2018年葫芦岛市审计局财务决算只对本级行政收支进行决算,与2017年财务决算收支情况对比无意义,原因在于2017年葫芦岛市审计局财务收支决算包括下设的两个事业单位,即国家建设项目审计中心与计算机审计中心,2018年事业单位改革后,两个事业单位划转至审计服务中心,年末财政收支决算对比标准不一致,因此数据无法与2017年形成对比。 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计897.98万元,包括: 

  1.财政拨款收入835.25万元,占收入总计的93%。其中:公共预算财政拨款收入835.25万元,政府性基金收入0万元。 

  2.其他收入62.73万元,占收入总计的7%。主要是省厅拨付的审计业务经费、收取团市委伙食费及利息收入 

  3. 和上年相比,收入减少638.38万元,减少41.55%,主要原因:一是事业单位机构改革,原所属事业单位划出,财政收入减少 

  (二)支出总计856.2万元,包括: 

  1.基本支出677.76万元,占支出总计的79.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出557.8万元,对个人和家庭的补助支出24.56万元,商品和服务支出95.4万元。 

  2.项目支出178.44万元,占支出总计的20.84%。主要包括审计业务支出。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  6. 上年相比,今年支出减少539.45万元,减少38.65%,主要原因:事业单位机构改革,原所属事业单位划出,人员减少,基本支出减少

  (三)年末结转和结余176.15万元。 

  结转176.15万元,与上年相比,今年结转结余增加35.45万元,增长25.2%,年末结转资金金额及主要原因:一是财政拨款基本支出结转59.61万,结转原因以前年度代扣个人职业年金结转二是财政拨款项目结转64.14万元,结转原因审计外勤经费项目已完成,但第四季度审计业务经费由2018年年初拨付。其他收入结转52.40万元,结转原因年末省厅拨付审计经费。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2018年度财政拨款支出770.42万元,其中:基本支出677.77万元,项目支出92.65万元。 

  (二)具体情况。 

  2018年度财政拨款基本支出677.77万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出512.76万元,占75.65%;社会保障和就业支出92.11万元,占13.59%;医疗卫生与计划生育支出41.07万元,占6.06%;住房保障支出31.83万元,占4.7%。 

  1.一般公共服务支出512.76万元,具体包括: 

  (1)行政运行512.76万元,主要是审计局正常开展工作的日常维护支出,完成年初预算的74.26%,决算数小于年初预算数的原因主要是审计局进行事业单位改革,年初预算包含2 个事业单位,年末决算不包含事业单位 

  (2)一般行政管理事务0万元 

  (3)预算改革业务0万元。 

  (4)财政国库业务0万元。 

  (5)信息化建设0万元。 

  (6)事业运行0万元。 

  (7)其他财政事务支出0万元。 

  2.社会保障和就业支出92.11万元,具体包括: 

  (1)归口管理的行政单位离退休22.29万元,主要是归口管理的行政单位离退休职工取暖费支出。 

  (2)事业单位离退休0万元。 

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费69.82万元,主要是机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出 

  (4)死亡抚恤0万元。 

  (5)伤残抚恤0万元。 

  3.医疗卫生与计划生育支出41.07万元,包括: 

  (1)行政单位医疗20.67万元,主要是审计局行政医疗支出,完成年初预算的95.21% 

  (2)公务员医疗补助20.4万元,主要是审计局医疗补助等支出,完成年初预算的133.07%。 

  4.住房保障支出31.83万元,具体包括: 

  住房公积金31.83万元,主要是审计局行政人员住房公积金支出,完成年初预算的94.42% 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.28万元,完成年初预算6.12万元69.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用比2018年初预算减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.09万元,公务用车购置及运行维护费4.19万元。 

  1.因公出国(境)费0万元。 

  2.公务接待费0.09万元,2018年国内公务接待累计1批次,3人,0.09万元。2018年公务接待费比上年减少0.66万元,下降88%,主要是公务接待累计批次减少 

  3. 公务用车购置及运行费4.19万元,比上年减少9.92万元,下降70.3%,主要是公车运行费用减少 

  公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。 

  公务用车运行维护费4.19万元,主要用于维护公车正常运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出677.76万元,其中:人员经费582.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费95.4万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2018年审计局机关运行经费支出512.76万元,比上年612.92万元减少100.16万元,降低16.34%,主要原因是审计局进行事业单位改革,年初预算包含事业单位,年末决算不包含事业单位 

  (二)政府采购支出情况。 

  2018年审计局政府采购支出总额31.4万元,其中:政府采购车辆加油和保险支出5.4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2018年12月31日,审计局共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0 

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金120万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)93分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:审计局预算项目资金有结转,主要是因为审计项目跨年完成,所需审计项目资金要跨年度支付。下一步将采取以下措施加以改进:加强预算执行管理,加快资金执行进度,以提高预算完成率,保证部门整体支出绩效目标的全面实现。 

  第三部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。     

  第四部分 葫芦岛市审计局2018年度部门决算表 

   

2018年度收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

编制单位:辽宁省葫芦岛市审计局 

  

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

金额 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

835.25 

一、一般公共服务支出 

32 

691.20 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

33 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

34 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

35 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

36 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

37 

0.00 

六、其他收入 

7 

62.73 

七、文化体育与传媒支出 

38 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

39 

92.11 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

40 

41.06 

  

10 

  

十、节能环保支出 

41 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

42 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

43 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

44 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

45 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

46 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

47 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

48 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

49 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

50 

31.83 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

51 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

52 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

53 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

54 

0.00 

本年收入合计 

24 

897.98 

本年支出合计 

55 

856.20 

用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

结余分配 

56 

0.00 

年初结转和结余 

26 

134.37 

  其中:提取职工福利基金 

57 

0.00 

  其中:项目支出结转和结余 

27 

112.24 

        转入事业基金 

58 

0.00 

  

28 

  

年末结转和结余 

59 

176.15 

  

29 

  

  其中:项目支出结转和结余 

60 

116.54 

  

30 

  

  

61 

  

总计 

31 

1,032.35 

总计 

62 

1,032.35 

 

2018年度收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

编制单位:辽宁省葫芦岛市审计局 

  

  

  

  

金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

897.98 

835.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

62.73 

201 

一般公共服务支出 

716.71 

653.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

62.73 

20108 

审计事务 

716.71 

653.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

62.73 

2010801 

  行政运行 

533.98 

533.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010802 

  一般行政管理事务 

10.40 

10.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010804 

  审计业务 

172.33 

109.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

62.73 

208 

社会保障和就业支出 

107.34 

107.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

107.34 

107.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

25.76 

25.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

81.58 

81.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

42.11 

42.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

42.11 

42.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

21.71 

21.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101103 

  公务员医疗补助 

20.40 

20.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 

   

  

  

2018年度支出决算表 

                                                                                                          公开03表 

编制单位:葫芦岛市审计局                                                                                  金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

合计 

856.20 

677.77 

178.44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

201 

一般公共服务支出 

691.20 

512.76 

178.44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20108 

审计事务 

691.20 

512.76 

178.44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2010801 

  行政运行 

512.76 

512.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2010802 

  一般行政管理事务 

10.40 

0.00 

10.40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2010804 

  审计业务 

168.04 

0.00 

168.04 

0.00 

0.00 

0.00 

  

208 

社会保障和就业支出 

92.11 

92.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20805 

行政事业单位离退休 

92.11 

92.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

22.29 

22.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

69.82 

69.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

41.07 

41.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21011 

行政事业单位医疗 

41.07 

41.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2101101 

  行政单位医疗 

20.67 

20.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2101103 

  公务员医疗补助 

20.40 

20.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

221 

住房保障支出 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22102 

住房改革支出 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

2210201 

  住房公积金 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 

  

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 

  

2018年度财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

  

编制单位:辽宁省葫芦岛市审计局 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

  

收     入 

支     出 

  

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

  

  

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

  

一、一般公共预算财政拨款 

1 

835.25 

一、一般公共服务支出 

30 

605.41 

605.41 

0.00 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

3 

  

三、国防支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

5 

  

五、教育支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

37 

92.11 

92.11 

0.00 

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

38 

41.06 

41.06 

0.00 

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

31.83 

31.83 

0.00 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

  

本年收入合计 

24 

835.25 

本年支出合计 

53 

770.42 

770.42 

0.00 

  

年初财政拨款结转和结余 

25 

58.91 

年末财政拨款结转和结余 

54 

123.75 

123.75 

0.00 

  

  一般公共预算财政拨款 

26 

58.91 

  

55 

  

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

56 

  

  

  

  

  

28 

  

  

57 

  

  

  

  

总计 

29 

894.16 

总计 

58 

894.16 

894.16 

0.00 

  

 

  2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                                                                          公开05 

  编制单位:葫芦岛市审计局                                                                                           金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

合计 

58.91 

22.13 

36.79 

835.25 

715.25 

120.00 

770.42 

677.77 

92.65 

123.75 

59.61 

64.14 

201 

一般公共服务支出 

58.92 

22.13 

36.79 

653.98 

533.98 

120.00 

605.41 

512.76 

92.65 

107.48 

43.34 

64.14 

20108 

审计事务 

58.92 

22.13 

36.79 

653.98 

533.98 

120.00 

605.41 

512.76 

92.65 

107.48 

43.34 

64.14 

2010801 

  行政运行 

22.13 

22.13 

0.00 

533.98 

533.98 

0.00 

512.76 

512.76 

0.00 

43.34 

43.34 

0.00 

2010802 

  一般行政管理事务 

0.00 

0.00 

0.00 

10.40 

0.00 

10.40 

10.40 

0.00 

10.40 

0.00 

0.00 

0.00 

2010804 

  审计业务 

36.79 

0.00 

36.79 

109.60 

0.00 

109.60 

82.25 

0.00 

82.25 

64.14 

0.00 

64.14 

208 

社会保障和就业支出 

0.00 

0.00 

0.00 

107.34 

107.34 

0.00 

92.11 

92.11 

0.00 

15.23 

15.23 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

0.00 

0.00 

0.00 

107.34 

107.34 

0.00 

92.11 

92.11 

0.00 

15.23 

15.23 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

0.00 

0.00 

0.00 

25.76 

25.76 

0.00 

22.29 

22.29 

0.00 

3.47 

3.47 

0.00 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

0.00 

0.00 

0.00 

81.58 

81.58 

0.00 

69.82 

69.82 

0.00 

11.76 

11.76 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

0.00 

0.00 

42.11 

42.11 

0.00 

41.07 

41.07 

0.00 

1.04 

1.04 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

0.00 

0.00 

0.00 

42.11 

42.11 

0.00 

41.07 

41.07 

0.00 

1.04 

1.04 

0.00 

2101101 

  行政单位医疗 

0.00 

0.00 

0.00 

21.71 

21.71 

0.00 

20.67 

20.67 

0.00 

1.04 

1.04 

0.00 

2101103 

  公务员医疗补助 

0.00 

0.00 

0.00 

20.40 

20.40 

0.00 

20.40 

20.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

0.00 

0.00 

0.00 

31.83 

31.83 

0.00 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

0.00 

0.00 

0.00 

31.83 

31.83 

0.00 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

0.00 

0.00 

0.00 

31.83 

31.83 

0.00 

31.83 

31.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  公开06 

  编制单位:葫芦岛市审计局                                                                                          金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

557.80 

302 

商品和服务支出 

95.40 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

199.88 

30201 

  办公费 

0.00 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

109.54 

30202 

  印刷费 

0.00 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

30103 

  奖金 

91.72 

30203 

  咨询费 

0.00 

310 

资本性支出 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

11.25 

30204 

  手续费 

0.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30107 

  绩效工资 

0.00 

30205 

  水费 

0.93 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险费 

69.82 

30206 

  电费 

6.01 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

20.67 

30208 

  取暖费 

17.22 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

20.40 

30209 

  物业管理费 

23.59 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30112 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30211 

  差旅费 

2.77 

31008 

  物资储备 

0.00 

30113 

  住房公积金 

31.83 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30114 

  医疗费 

2.70 

30213 

  维修(护)费 

7.55 

31010 

  安置补助 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

24.56 

30215 

  会议费 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

30216 

  培训费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30302 

  退休费 

9.36 

30217 

  公务招待费 

0.09 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

9.49 

30224 

  被装购置费 

0.00 

31022 

  无形资产购置 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

30307 

  医疗费补助 

5.62 

30227 

  委托业务费 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

0.00 

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.09 

30229 

  福利费 

0.00 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

4.19 

39999 

  其他支出 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

31.65 

  

  

  

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

1.40 

  

  

  

人员经费合计 

582.36 

公用经费合计 

95.40 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  公开07 

  编制单位;葫芦岛市审计局                                                                                             金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 

 

    

  2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 

    

  公开08 

  编制单位:葫芦岛市审计局                                                                                          金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

用事业基金弥补收支差额 

结余分配 

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 

 

    

  2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  

  

  

  

  

公开09表 

部门名称:辽宁省葫芦岛市审计局 

  

金额单位:万元 

项    目 

2018年预算数 

2018年决算数 

合    计 

6.12 

4.28 

1、因公出国(境)费 

0.00 

0.00 

2、公务接待费 

0.72 

0.09 

3、公务用车购置及运行费 

5.40 

4.19 

其中: (1)公务用车运行维护费 

5.40 

4.19 

      (2)公务用车购置费 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 

    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。